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2019年韶关市疾病预防控制中心部门预算

来源:本站编辑 发表日期:2019-05-29 16:17:00

 

 


目 录

第一部分   韶关市疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   韶关市疾病预防控制中心 概况


一、主要职责


     韶关市疾病预防控制中心主要职责是:组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案,辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核,以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导,突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控任务。  

二、部门预算构成

     本部门无下属单位,部门预算为本级预算。内设机构有18个业务科室,分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防治科、公共卫生应急科、学校卫生  

 

第二部分   2019 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:韶关市疾病预防控制中心 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

4676.41

一、一般公共服务支出

299.28

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

261.29

九、卫生健康支出

4013.18

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

102.66

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

4676.41

本年支出合计

4676.41

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

4676.41

支出总计

4676.41

注: 收支总体情况表包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支总体情况。 

 

表2

收入总体情况表

单位名:   韶关市疾病预防控制中心  

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

4676.41

4676.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

行政事业单位离退休

261.29

261.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

归口管理的行政单位离退休

261.29

261.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

72.42

72.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.91

134.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.96

53.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4013.18

4013.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4013.18

4013.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

4013.18

4013.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

102.66

102.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

102.66

102.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

87.26

87.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

15.40

15.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无。 

表3

支出总体情况表

单位名称:  韶关市疾病预防控制中心 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

4676.41

1607.90

3068.51

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

行政事业单位离退休

261.29

261.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

261.29

261.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

72.42

72.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.91

134.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.96

53.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4013.18

944.67

3068.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4013.18

944.67

3068.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

4013.18

944.67

3068.51

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

102.66

102.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

102.66

102.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

87.26

87.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

15.40

15.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无。 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 韶关市疾病预防控制中心 

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

4676.41

一、一般公共服务支出

299.28

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

261.29

九、卫生健康支出

4013.18

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

102.66

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

4676.41

本年支出合计

4676.41

二十三、结转下年

0.00

收入总计

4676.410

支出总计

4676.41

注: 无。 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 韶关市疾病预防控制中心 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

4676.41

1607.90

3068.51

201一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

20199其他一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

2019999其他一般公共服务支出

299.28

299.28

0.00

208行政事业单位离退休

261.29

261.29

0.00

20805行政事业单位离退休

261.29

261.29

0.00

2080501归口管理的行政单位离退休

72.42

0.00

0.00

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.91

134.91

0.00

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

53.96

53.96

0.00

210医疗卫生与计划生育支出

4013.18

944.67

3068.51

21004公共卫生

4013.18

944.67

3068.51

2100401疾病预防控制机构

4013.18

944.67

3068.51

221住房保障支出

102.66

102.66

0.00

22102住房改革支出

102.66

102.66

0.00

2210201住房公积金

87.26

87.26

0.00

2210203购房补贴

15.40

15.40

0.00

注: 无。 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 韶关市疾病预防控制中心 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

1607.90

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

1265.69

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

245.80

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

423.57

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

285.79

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

134.91

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

53.96

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

87.26

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

34.40

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

0.00

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

0.00

[30106]伙食补助费

[50501]工资福利支出

0.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

0.00

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

34.40

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

235.72

[30201]办公费

[50201]办公经费

15.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

3.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.70

[30205]水费

[50201]办公经费

1.30

[30206]电费

[50201]办公经费

15.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

1.80

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

19.56

[30211]差旅费

[50201]办公经费

23.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

6.00

[30214]租赁费

[50201]办公经费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

3.90

[30216]培训费

[50203]培训费

21.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

2.60

[30224]被装购置费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30225]专用燃料费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

2.42

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

4.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

13.61

[30229]福利费

[50201]办公经费

1.72

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

12.00

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

34.08

[30240]税金及附加费用

[50201]办公经费

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

55.03

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30213]维修(护)费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30225]专用燃料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30227]委托业务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30240]税金及附加费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

0.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

101.92

[30301]离休费

[50905]离退休费

11.07

[30302]退休费

[50905]离退休费

61.34

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30306]救济费

[50901]社会福利和救助

0.00

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

29.50

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

0.00

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

4.58

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

4.58

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

0.00

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

0.00

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

注: 无。 

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 韶关市疾病预防控制中心 

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

235.72

235.72

0.00

0.00

“三公”经费

18.00

18.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

12.00

12.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

12.00

12.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

2.60

2.60

0.00

0.00

注: 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 韶关市疾病预防控制中心 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

注: 本级无政府性基金预算支出。  


第三部分   2019 年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 4676.41 万元,比上年 增加650.96 万元, 增长16.17 %,主要原因是  一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算;二是每年新增加的各项补贴;三是项目经费增加;其中:一般公共预算拨款4676.41万元,增加650.96万元,增长16.17%,其他各项收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元,与上年持平,无增减变化  ;支出预算 4676.41 万元,比上年 增加650.96 万元, 增长16.17 %,主要原因是 一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算;二是每年新增加的各项补贴;三是项目经费增加;其中:一般公共预算支出4676.41万元,增加650.96万元,增长16.17%,其他各项支出(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元,与上年持平,无增减变化 。

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.60 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化) 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 12 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 12 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 2.60 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 237.22 万元, 比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与去年持平,无变化。其中办公费15万元、印刷费3万元、邮电费1.80万元、差旅费23万元、会议费3.9万元、培训费21万元、公务接待费2.6万元、手续费0.75万元、福利费1.72万元、日常维修费6万元、专用材料0万元、委托业务费4万元、工会经费13.61万元、一般设备购置费4.58万元、办公用房水费1.3万元、电费15万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费19.56万元、公务用车运行维护费12万元、劳务费2.42万元、其他交通费用34.08万元、其他商品和服务支出55.03万元(职工饭堂支出32.29万元、卫生防疫津贴18.41万元、职工体检费2.5万元、其他1.83万元)。 

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 323.05 万元,其中:货物类采购预算 303.49 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 19.56 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 4783.47 万元,分布构成情况为:房屋 29237.23 平方米,车辆 10 辆,单价在100万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 303.49 万元,主要是 购置国家致病菌识别网实验室建设设备1套、实验室通风设备改造1套、人体钩、蛲、蛔、鞭、肝吸虫虫卵及疟原虫检测仪器1台、血吸虫病监测仪器1台、光学显微镜1台、生物安全柜2台、公共场所现场检测仪器4台、空气质量检测仪(一氧化碳、二氧化碳)2台、积分声级计(噪声)2台、数位式照度计(照度)2台、手持式激光测距仪(距离)2台、微电脑激光粉尘仪(粉尘)2台、数字温湿度计(温、湿度)2台、强酸液体存贮柜1个、易挥发试剂存贮柜1个、机房精密空调1台、实验室信息化管理系统1套、电脑7台、打印机1台 等

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

疫苗成本

2500万元

为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础,购置二类疫苗 。

突发公共卫生,食物中毒,卫生应急储备

45万元

及时处置突发公共卫生事件、食物中毒事故等工作。

网络维护

25.16万元

保持日常网络维护正常运转等工作。

仪器鉴定及检验设备

70.72万元

购置实验室仪器设备、维修,及仪器设备鉴定等工作。

疫苗冷链系统维护

31.12万元

保障疫苗冷链系统运转正常。

疾病防控

63.39万元

疾病防控等工作。

国家致病菌识别网实验室建设设备经费

120.50万元

保障传染病监测及疫情处置工作及实验室建设顺利进行。

实验室通风系统改造项目

107万元

改善实验室工作环境,减少污染。

韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展HIV抗体检测

85.62万元

减少艾滋病的传播,阻止艾滋病蔓延流行。 

韶关市健康体验馆

20万元

健康体验馆的宣教工作,确保工作长期进行。

注:无。 

 

第四部分  名词解释


    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。